三江縣洋溪鄉中心校2021年部門預算及 “三公”經費預算公開說明

來源: 縣財政局  |   發布日期: 2021-02-08 21:50   
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第一部分:概況

一、主要職能和工作目標

二、機構設置及人員情況

第二部分:?2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算支出表(分經濟科目)

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

第三部分:?2021年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:三江侗族自治縣洋溪鄉中心校概況

一、主要職能和工作目標

(一)基本職能。

本部門的基本職能及主要工作目標是實施小學義務教育,促進基礎教育發展及相關社會服務。

1.宣傳和貫徹執行黨和國家的教育方針,政策,法律法規等。

2.負責全鄉轄內小學,幼兒園的德育,教學,教研,后勤等管理實務。

3.樹立科學發展觀,以德立校,依法治校,不斷提高教育管理水平。

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(二)2021年工作目標。

本部門的基本職能及主要工作目標是實施小學義務教育,促進基礎教育發展及相關社會服務。?

1.?洋溪中學搬到三江縣四中,各村校五年級和六年級集中鄉中心校教學,管理好寄宿制,提高教學質量。

2.?進一步完善、優化我校教學常規管理評價機制,努力把我校教學質量提升工作做細做實。

3.?組織各學校教師開展教研活動,通過開展教研活動帶動年輕教師的快速成長。

4.?在全鄉范圍內注重培養學生書法和繪畫等特長,做好我校“一校一品,一校一特色”工作。

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二、機構設置及人員情況

)機構設置

?洋溪鄉中心校屬于三江侗族自治縣教育局管轄下的二機機構。我中心校的基本職能及工作目標為:宣傳和貫徹執行黨和國家的教育方針,政策,法律法規等。負責全鄉轄內小學,幼兒園的德育,教學,教研,后勤等管理實務。樹立科學發展觀,以德立校,依法治校,不斷提高教育管理水平。全鄉含20各教學點和5所幼兒園。

編制現狀及人員構成。

(1)單位編制情況:編制人數111人(其中:事業編制111人。)

(2)單位在冊人員情況:在職人員111人(其中:專業技術事業人員108人、特崗人員2人)學生在冊人數1877人

(3)單位退休人員情況:離退休職工33人(事業退休人員33人)。

(4)其他人員情況:享受獨生子女補助1人,享受班主任津貼79人,其他臨時人員42人(本土教師1,臨時頂崗教師7人,免費營養餐工友34人)。遺屬人員10人,享受貧困生午餐補助1877人,享受寄宿制生活補助163人。

第二部分:三江縣洋溪鄉中心校2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算支出表(分經濟科目)

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

(說明:上述報表詳見附件的部門預算報表。)

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第三部分:三江縣洋溪中心校2021年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2021年部門預算總收入19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%;總支出19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%。

二、部門收入預算情況說明

2021年部門預算總收入19526283.91元,明細如下:

1.一般公共預算撥款19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%

經費撥款19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%

(1)上級財政補助收入3706929.13元,比上年增加90486.63元,增加2.50%

(2)縣級財政補助收入15559404.78元,同比增加1596084.04元,增加11.43%。

(3)納入一般公共預算管理的非稅收入0元。

收入預算與上年增減變化的主要原因:

1.在職人員增加,且人員經費提高,則預算增加;

2.生均公用經費提高,在校學生增加,今年增加非稅收入,則預算增加。

3.退休人員和遺屬人員減少,則預算減少。

三、部門支出預算情況說明

2021年部門預算總支出19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出總預算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

按支出結構分類劃分,其中:

(1)基本支出預算19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出總預算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

支出預算與上年增減變化的主要原因:

一、機關事業單位在職人員工資福利增加;

二、職工社保費、養老保險、職業年金、公積金基數提高等原因增加支出。

四、財政撥款收支情況說明

2021年部門財政撥款預算總收入19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出總預算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%2021年部門預算總支出19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出總預算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

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五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

1.205類教育支出19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出總預算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

六、一般公共預算支出表說明(分經濟科目)

按支出結構分類劃分,其中:

1.基本支出預算19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出總預算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%,其中?

①工資福利支出14243318.1元,占基本支出預算81.05%,同比增加1753188.28元,增加14.03%;

②商品和服務支出2853135.3元,占基本支出預算16.54%,同比增加 73905.84元,增長9.04%;

③對個人和家庭的補助支出2429830.51元,占基本支出預算2.41%,同比減少43283.49元,下降1.755%。

七、一般公共預算基本支出情況說明

1.人員經費16673148.6元。其中:工資福利支出14243318.1元,對個人和家庭的補助支出2429830.51元。

2.公用經費2853135.3元。其中:商品和服務支出2853135.3元。

???八、政府性基金預算情況說明

 2021年本部門沒有政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府性基金收支預算。

九、國有資本經營預算說明

2021年本部門無國有資本經營預算安排的支出,因此沒有相應的國有資本經營預算收支預算。

十、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年一般公共預算“三公”經費支出預算0元,與上年持平。

1.因公出國(境)費用0元,與上年持平,年度沒有因公出國(境)計劃;

2.公務接待費0元,與上年持平;

3.公務用車運行維護費0元,與上年持平;

4.公務用車購置費0元,與上年持平,年度沒有車輛采購計劃。

十一、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明。

2021年三江縣洋溪中心校機關運行經費財政撥款預算285.31萬元。

洋溪中心校屬于教育局管轄下的二級機構,事業單位運行經費財政撥款預算285.31萬元,較上年預算增加7.39萬元,增長9.04%。增加的原因是本單位生均公用經費提高,在校學生增加。

(二)政府采購預算安排情況說明

(一)2021年政府采購預算486250元,同比減少6150元,下降1.24%。其中:一般公共預算資金486250元,同比減少6150元,下降1.24%。

(二)按政府采購項目類型劃分,集中采購486250元(其中:貨物類采購486250元,工程類采購0元,服務類采購0元);

(三)國有資產占用情況說明

截止上年度末,本單位國有資產總額為2831.18萬元,其中:流動資產10.43萬元、固定資產2820.75萬元、在建工程0萬元、無形資產0萬元。

1.固定資產期末數?2820.75萬元中,主要包括:房屋及構筑物(建筑面積)27742㎡,價值2373.10萬元;通用設備價值 ??124.40萬元;專用設備價值235.31萬元。?圖書檔案 8.47?萬元,家具、用具、裝具及動植物 79.64萬元,

2.本單位無公務用車。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

1.2021年編制部門整體支出績效目標,涉及金額1952.62萬元。

2.2021年沒有達到納入預算績效目標管理的項目資金

第四部分:名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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2021

三江縣洋溪鄉中心校2021年部門預算及 “三公”經費預算公開說明

  發布日期: 2021-02-08 21:50

來源: 縣財政局

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第一部分:概況

一、主要職能和工作目標

二、機構設置及人員情況

第二部分:?2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算支出表(分經濟科目)

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

第三部分:?2021年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:三江侗族自治縣洋溪鄉中心校概況

一、主要職能和工作目標

(一)基本職能。

本部門的基本職能及主要工作目標是實施小學義務教育,促進基礎教育發展及相關社會服務。

1.宣傳和貫徹執行黨和國家的教育方針,政策,法律法規等。

2.負責全鄉轄內小學,幼兒園的德育,教學,教研,后勤等管理實務。

3.樹立科學發展觀,以德立校,依法治校,不斷提高教育管理水平。

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(二)2021年工作目標。

本部門的基本職能及主要工作目標是實施小學義務教育,促進基礎教育發展及相關社會服務。?

1.?洋溪中學搬到三江縣四中,各村校五年級和六年級集中鄉中心校教學,管理好寄宿制,提高教學質量。

2.?進一步完善、優化我校教學常規管理評價機制,努力把我校教學質量提升工作做細做實。

3.?組織各學校教師開展教研活動,通過開展教研活動帶動年輕教師的快速成長。

4.?在全鄉范圍內注重培養學生書法和繪畫等特長,做好我校“一校一品,一校一特色”工作。

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二、機構設置及人員情況

)機構設置

?洋溪鄉中心校屬于三江侗族自治縣教育局管轄下的二機機構。我中心校的基本職能及工作目標為:宣傳和貫徹執行黨和國家的教育方針,政策,法律法規等。負責全鄉轄內小學,幼兒園的德育,教學,教研,后勤等管理實務。樹立科學發展觀,以德立校,依法治校,不斷提高教育管理水平。全鄉含20各教學點和5所幼兒園。

編制現狀及人員構成。

(1)單位編制情況:編制人數111人(其中:事業編制111人。)

(2)單位在冊人員情況:在職人員111人(其中:專業技術事業人員108人、特崗人員2人)學生在冊人數1877人

(3)單位退休人員情況:離退休職工33人(事業退休人員33人)。

(4)其他人員情況:享受獨生子女補助1人,享受班主任津貼79人,其他臨時人員42人(本土教師1,臨時頂崗教師7人,免費營養餐工友34人)。遺屬人員10人,享受貧困生午餐補助1877人,享受寄宿制生活補助163人。

第二部分:三江縣洋溪鄉中心校2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算支出表(分經濟科目)

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

(說明:上述報表詳見附件的部門預算報表。)

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第三部分:三江縣洋溪中心校2021年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2021年部門預算總收入19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%;總支出19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%。

二、部門收入預算情況說明

2021年部門預算總收入19526283.91元,明細如下:

1.一般公共預算撥款19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%

經費撥款19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%

(1)上級財政補助收入3706929.13元,比上年增加90486.63元,增加2.50%

(2)縣級財政補助收入15559404.78元,同比增加1596084.04元,增加11.43%。

(3)納入一般公共預算管理的非稅收入0元。

收入預算與上年增減變化的主要原因:

1.在職人員增加,且人員經費提高,則預算增加;

2.生均公用經費提高,在校學生增加,今年增加非稅收入,則預算增加。

3.退休人員和遺屬人員減少,則預算減少。

三、部門支出預算情況說明

2021年部門預算總支出19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出總預算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

按支出結構分類劃分,其中:

(1)基本支出預算19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出總預算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

支出預算與上年增減變化的主要原因:

一、機關事業單位在職人員工資福利增加;

二、職工社保費、養老保險、職業年金、公積金基數提高等原因增加支出。

四、財政撥款收支情況說明

2021年部門財政撥款預算總收入19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出總預算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%2021年部門預算總支出19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出總預算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

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五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

1.205類教育支出19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出總預算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

六、一般公共預算支出表說明(分經濟科目)

按支出結構分類劃分,其中:

1.基本支出預算19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出總預算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%,其中?

①工資福利支出14243318.1元,占基本支出預算81.05%,同比增加1753188.28元,增加14.03%;

②商品和服務支出2853135.3元,占基本支出預算16.54%,同比增加 73905.84元,增長9.04%;

③對個人和家庭的補助支出2429830.51元,占基本支出預算2.41%,同比減少43283.49元,下降1.755%。

七、一般公共預算基本支出情況說明

1.人員經費16673148.6元。其中:工資福利支出14243318.1元,對個人和家庭的補助支出2429830.51元。

2.公用經費2853135.3元。其中:商品和服務支出2853135.3元。

???八、政府性基金預算情況說明

 2021年本部門沒有政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府性基金收支預算。

九、國有資本經營預算說明

2021年本部門無國有資本經營預算安排的支出,因此沒有相應的國有資本經營預算收支預算。

十、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年一般公共預算“三公”經費支出預算0元,與上年持平。

1.因公出國(境)費用0元,與上年持平,年度沒有因公出國(境)計劃;

2.公務接待費0元,與上年持平;

3.公務用車運行維護費0元,與上年持平;

4.公務用車購置費0元,與上年持平,年度沒有車輛采購計劃。

十一、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明。

2021年三江縣洋溪中心校機關運行經費財政撥款預算285.31萬元。

洋溪中心校屬于教育局管轄下的二級機構,事業單位運行經費財政撥款預算285.31萬元,較上年預算增加7.39萬元,增長9.04%。增加的原因是本單位生均公用經費提高,在校學生增加。

(二)政府采購預算安排情況說明

(一)2021年政府采購預算486250元,同比減少6150元,下降1.24%。其中:一般公共預算資金486250元,同比減少6150元,下降1.24%。

(二)按政府采購項目類型劃分,集中采購486250元(其中:貨物類采購486250元,工程類采購0元,服務類采購0元);

(三)國有資產占用情況說明

截止上年度末,本單位國有資產總額為2831.18萬元,其中:流動資產10.43萬元、固定資產2820.75萬元、在建工程0萬元、無形資產0萬元。

1.固定資產期末數?2820.75萬元中,主要包括:房屋及構筑物(建筑面積)27742㎡,價值2373.10萬元;通用設備價值 ??124.40萬元;專用設備價值235.31萬元。?圖書檔案 8.47?萬元,家具、用具、裝具及動植物 79.64萬元,

2.本單位無公務用車。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

1.2021年編制部門整體支出績效目標,涉及金額1952.62萬元。

2.2021年沒有達到納入預算績效目標管理的項目資金

第四部分:名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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